Comment bloquer un client au crédit |
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- Allez dans la fiche de client en cliquant sur la loupe à droite du nom de client dans le POV,
- Allez dans l'onglet comptabilité et cliquez sur bloqué au crédit,
- Sauvez et retournez dans et PDV,
- En quittant la zone du champ client, le message bloqué au crédit apparaîtra,
- En cliquant sur F4, facturé, la mention apparaîtra aussi dans la fenêtre d'encaissement,
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